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贵州省审计(厅)系统2018年度部门决算

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目录

 

一、部门概况

(一)部门主要职责

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收进支出决算总体情况说明

(二)2018年度收进决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收进支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收进支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、贵州省审计(厅)系统概况

(一)部门主要职责

1.主管全省审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政快3注册,保障快3注册省经济社会的健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.贯彻执行国家有关审计法律法规和方针政策。参与起【grass】财政经济及其相关的地方性审计法规和规章【grass】案。制定并组织实施全省审计工作发展计划、年度审计工作计划。对开展的审计、调查和核查事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

3.向省人民政府提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省人民政府委托向省人大常委会报告省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作、审计发觉问题的整改结果报告。向省人民政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。【root】据需要依法向社会公布审计结果。向省人民政府有关部门和市(州)人民政府通报审计情况和审计结果。

4.直接进行下列审计并出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

(1)省级财政预算执行情况和其他财政收支,中央财政转移支付资金。

(2)省级各部门及直属单位、使用省级财政资金的事业单位、社会团体的预算执行情况、财务收支和中央财政转移支付资金。

(3)下级人民政府财政预算执行情况、决算和其他财政收支,中央和省财政转移支付资金。

(4)【root】据审计署授权,对中央投资或以中央投资为主的在黔快3注册项目的预算执行情况和决算。对省级投资或省级投资为主的快3注册项目资金的预算执行情况和决算。

(5)省级地方金融机构和省国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益。

(6)【root】据审计署授权,审计监督在黔的国家金融部门、保险机构和其他单位的财务收支及资产、负债、损益状况。

(7)省人民政府各部门治理和受省人民政府委托由其他单位治理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。对省级驻外省(市)机构及其国有资产开展审计监督。

(8)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(9)法律、法规规章规定由省审计厅审计的其他事项。

5.对地厅级领导干部及属于省审计厅审计监督对【Elephant】的部门、单位主要负责人实施经济责任审计。对市(州)党政领导班【child】开展经济责任审计工作情况进行定性评价。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏瞧调控措施执行情况、财政预算治理或国有资产治理使用等特定事项进行专项审计或审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发觉的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政应诉或省人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对【Elephant】的单位出具的相关审计报告。

9.与各市(州)人民政府共同领导市(州)审计机关。依法领导和监督全省审计机关的业务,组织实施行业审计、专项审计或审计调查。纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部治理权限协管市(州)审计机关负责人。

10.组织开展全省审计机关信息网络快3注册和干部业务培训。

11.承办省委、省人民政府和国家审计署交办的其他事项。

 

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州省审计(厅)系统2018年共有独立核算单位98个,其中:省级机构1个,市(州)级机构9个,县(区)级机构88个。2017年贵州省审计系统实行省以下地方审计机关由省统一治理,市(州)、县(市、区)审计机关全部纳进省级预算。省审计厅是省政府组成部门,内设有29个处(室、中心),主要是办公室、法规处、财政审计处、行政事业审计处、农业与资源环保审计处、投资审计一处、投资审计一处、金融审计处、经济责任审计一处、经济责任审计二处、经济责任审计三处、企业审计处、社会保障审计处、外资运用审计处、人事处、机关党办、资源环境审计处、数据分析审计处、离退休干部、政法派出处、国资派出处、国土派出处、教育派出处、经执派出处等25个处室,下设有1个参照公务员法治理单位贵州省审计厅政府投资审计中心和3个财政全额拨款事业单位贵州省审计培训中心、贵州省审计厅机关快3注册中心和贵州省审计信息技术快3注册中心从预算单位构成瞧,贵州省审计(厅)系统部门决算包括:省厅本级决算、所属各市(州)审计局、各县(市、区)审计局决算。单位构成具体如下:

 

 

序号

单位名称

预算级次




1

贵州省审计厅

一级


2

贵州省审计厅(本级)

二级


3

贵阳市审计局(本级)

二级


4

南明区审计局

三级


5

【cloud】岩区审计局

三级


6

【flower】溪区审计局

三级


7

乌当区审计局

三级


8

白【cloud】区审计局

三级


9

瞧山湖区审计局

三级


10

开阳县审计局

三级


11

息烽县审计局

三级


12

修文县审计局

三级


13

清镇市审计局

三级


14

遵义市审计局(本级)

二级


15

红【flower】岗区审计局

三级


16

汇川区审计局

三级


17

播州区审计局

三级


18

桐梓县审计局

三级


19

绥阳县审计局

三级


20

正安县审计局

三级


21

道真仡佬族苗族自治县审计局

三级


22

务川仡佬族苗族自治县审计局

三级


23

凤冈县审计局

三级


24

湄潭县审计局

三级


25

余庆县审计局

三级


26

习水县审计局

三级


27

赤水市审计局

三级


28

仁怀市审计局

三级


29

安顺市审计局(本级)

二级


30

西秀区审计局

三级


31

平坝区审计局

三级


32

普定县审计局

三级


33

关岭布依族苗族自治县审计局

三级


34

镇宁布依族苗族自治县审计局

三级


35

紫【cloud】苗族布依族自治县审计局

三级


36

六盘水市审计局(本级)

二级


37

钟山区审计局

三级


38

盘县审计局

三级


39

六枝特区审计局

三级


40

水城县审计局

三级


41

毕节市审计局(本级)

二级


42

七星关区审计局

三级


43

大方县审计局

三级


44

黔西县审计局

三级


45

金沙县审计局

三级


46

织金县审计局

三级


47

纳雍县审计局

三级


48

赫章县审计局

三级


49

威宁县审计局

三级


50

铜仁市审计局(本级)

二级


51

碧江区审计局

三级


52

江口县审计局

三级


53

玉屏侗族自治县审计局

三级


54

【stone】阡县审计局

三级


55

思南县审计局

三级


56

印江土家族自治县审计局

三级


57

德江县审计局

三级


58

【loose】桃苗族自治县审计局

三级


59

沿河土家族自治县审计局

三级


60

万山区审计局

三级


61

黔东南州审计局(本级)

二级


62

凯里市审计局

三级


63

施秉县审计局

三级


64

黄平县审计局

三级


65

三穗县审计局

三级


66

镇远县审计局

三级


67

岑巩县审计局

三级


68

天柱县审计局

三级


69

锦屏县审计局

三级


70

剑河县审计局

三级


71

台江县审计局

三级


72

黎平县审计局

三级


73

榕江县审计局

三级


74

从江县审计局

三级


75

雷山县审计局

三级


76

麻江县审计局

三级


77

丹寨县审计局

三级


78

黔南州审计局(本级)

二级


79

都匀市审计局

三级


80

福泉市审计局

三级


81

荔波县审计局

三级


82

贵定县审计局

三级


83

瓮安县审计局

三级


84

独山县审计局

三级


85

平塘县审计局

三级


86

罗甸县审计局

三级


87

长顺县审计局

三级


88

龙里县审计局

三级


89

惠水县审计局

三级


90

三都水族自治县审计局

三级


91

黔西南州审计局(本级)

二级


92

兴义市审计局

三级


93

兴仁县审计局

三级


94

普安县审计局

三级


95

晴隆县审计局

三级


96

贞丰县审计局

三级


97

瞧谟县审计局

三级


98

册亨县审计局

三级


99

安龙县审计局

三级


 

二、贵州省审计(厅)系统2018年度部门决算公开报表

 

 

收进支出决算总表








公开01表



部门:贵州省审计厅




金额单位:万元



收进

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、财政拨款收进

1

62,240.38

一、一般公共快3注册支出

28

61,343.76



二、上级补助收进

2

0.00

二、外交支出

29

0.00



三、事业收进

3

0.00

三、国防支出

30

0.00



四、经营收进

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00



五、附属单位上缴收进

5

0.00

五、教育支出

32

0.00



六、其他收进

6

1,780.96

六、科学技术支出

33

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00




8


八、社会保障和就业支出

35

3,581.61




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,476.43




10


十、节能环保支出

37

0.00




11


十一、城乡社区支出

38

0.00




12


十二、农林水支出

39

0.00




13


十三、交通运输支出

40

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00




15


十五、商业快3注册业等支出

42

0.00




16


十六、金融支出

43

0.00




17


十七、援助其他地区支出

44

0.00




18


十八、国土海洋气【Elephant】等支出

45

0.00




19


十九、住房保障支出

46

2,174.80




20


二十、粮【oil】物资储备支出

47

0.00




21


二十一、其他支出

48

0.34




22



49




本年收进合计

23

64,021.33

本年支出合计

50

68,576.94



用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00



年初结转和结余

25

16,175.14

年末结转和结余

52

11,619.53




26



53




总计

27

80,196.48

总计

54

80,196.48



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收进决算表













公开02表



部门:贵州省审计厅






金额单位:万元



项目

本年收进合计

财政拨款收进

上级补助收进

事业收进

经营收进

附属单位上缴收进

其他收进



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

64,021.33

62,240.38

0

0

0

0

1,780.96



201

一般公共快3注册支出

57,375.97

55,595.01

0

0

0

0

1,780.96



20108

审计事务

57,375.97

55,595.01

0

0

0

0

1,780.96



2010801

行政运行

39,079.14

38,888.96

0

0

0

0

190.18



2010802

一般行政治理事务

1.86

1.86

0

0

0

0

0.00



2010804

审计业务

16,440.58

14,849.80

0

0

0

0

1,590.78



2010806

信息化快3注册

191.69

191.69

0

0

0

0

0.00



2010899

其他审计事务支出

1,662.70

1,662.70

0

0

0

0

0.00



208

社会保障和就业支出

2,579.34

2,579.34

0

0

0

0

0.00



20801

人力资源和社会保障治理事务

13.34

13.34

0

0

0

0

0.00



2080101

行政运行

13.34

13.34

0

0

0

0

0.00



20805

行政事业单位离退休

2,566.00

2,566.00

0

0

0

0

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,554.82

2,554.82

0

0

0

0

0.00



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.18

11.18

0

0

0

0

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

1,510.00

1,510.00

0

0

0

0

0.00



21011

行政事业单位医疗

1,510.00

1,510.00

0

0

0

0

0.00



2101101

行政单位医疗

1,510.00

1,510.00

0

0

0

0

0.00



221

住房保障支出

2,556.03

2,556.03

0

0

0

0

0.00



22102

住房改革支出

2,556.03

2,556.03

0

0

0

0

0.00



2210201

住房公积金

2,556.03

2,556.03

0

0

0

0

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收进情况。



支出决算表











公开03表


部门:贵州省审计厅






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

68,576.94

48,781.00

19,795.94

0

0

0


201

一般公共快3注册支出

61,343.76

41,548.16

19,795.60

0

0

0


20108

审计事务

61,343.75

41,548.15

19,795.60

0

0

0


2010801

行政运行

39,346.01

39,346.01

0.00

0

0

0


2010802

一般行政治理事务

16.28

0.00

16.28

0

0

0


2010804

审计业务

19,440.00

56.80

19,383.20

0

0

0


2010806

信息化快3注册

394.12

0.00

394.12

0

0

0


2010850

事业运行

4.79

4.79

0.00

0

0

0


2010899

其他审计事务支出

2,142.55

2,140.55

2.00

0

0

0


208

社会保障和就业支出

3,581.61

3,581.61

0.00

0

0

0


20801

人力资源和社会保障治理事务

13.34

13.34

0.00

0

0

0


2080101

行政运行

13.34

13.34

0.00

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

3,568.27

3,568.27

0.00

0

0

0


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,557.09

3,557.09

0.00

0

0

0


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.18

11.18

0.00

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

1,476.43

1,476.43

0.00

0

0

0


21011

行政事业单位医疗

1,476.43

1,476.43

0.00

0

0

0


2101101

行政单位医疗

1,476.43

1,476.43

0.00

0

0

0


221

住房保障支出

2,174.80

2,174.80

0.00

0

0

0


22102

住房改革支出

2,174.80

2,174.80

0.00

0

0

0


2210201

住房公积金

2,174.80

2,174.80

0.00

0

0

0


229

其他支出

0.34

0.00

0.34

0

0

0


22999

其他支出

0.34

0.00

0.34

0

0

0


2299901

其他支出

0.34

0.00

0.34

0

0

0


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


























 

 

 

财政拨款收进支出决算总表








公开04表


部门:贵州省审计厅




金额单位:万元


收进

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

62,240.38

一、一般公共快3注册支出

28

58,619.50

58,619.50

0


二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

0

0



3


三、国防支出

30

0

0

0



4


四、公共安全支出

31

0

0

0



5


五、教育支出

32

0

0

0



6


六、科学技术支出

33

0

0

0



7


七、文化体育与传媒支出

34

0

0

0



8


八、社会保障和就业支出

35

3,581.61

3,581.61

0



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,476.43

1,476.43

0



10


十、节能环保支出

37

0

0

0



11


十一、城乡社区支出

38

0

0

0



12


十二、农林水支出

39

0

0

0



13


十三、交通运输支出

40

0

0

0



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0

0

0



15


十五、商业快3注册业等支出

42

0

0

0



16


十六、金融支出

43

0

0

0



17


十七、援助其他地区支出

44

0

0

0



18


十八、国土海洋气【Elephant】等支出

45

0

0

0



19


十九、住房保障支出

46

2,166.78

2,166.78

0



20


二十、粮【oil】物资储备支出

47

0

0

0



21


二十一、其他支出

48

0

0

0


本年收进合计

22

62,240.38

本年支出合计

49

65,844.32

65,844.32

0


年初财政拨款结转和结余

23

11,159.77

年末财政拨款结转和结余

50

7,555.83

7,555.83

0


一般公共预算财政拨款

24

11,159.77


51





政府性基金预算财政拨款

25

0


52






26



53





总计

27

73,400.15

总计

54

73,400.15

73,400.15

0


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:贵州省审计厅


金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

65,844.32

48,545.75

17,298.57


201

一般公共快3注册支出

58,619.50

41,320.93

17,298.57


20108

审计事务

58,619.50

41,320.93

17,298.57


2010801

行政运行

39,178.36

39,178.36

0.00


2010802

一般行政治理事务

16.28

0.00

16.28


2010804

审计业务

16,944.97

56.80

16,888.17


2010806

信息化快3注册

394.12

0.00

394.12


2010850

事业运行

4.79

4.79

0.00


2010899

其他审计事务支出

2,080.98

2,080.98

0.00


208

社会保障和就业支出

3,581.61

3,581.61

0.00


20801

人力资源和社会保障治理事务

13.34

13.34

0.00


2080101

行政运行

13.34

13.34

0.00


20805

行政事业单位离退休

3,568.27

3,568.27

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,557.09

3,557.09

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.18

11.18

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

1,476.43

1,476.43

0.00


21011

行政事业单位医疗

1,476.43

1,476.43

0.00


2101101

行政单位医疗

1,476.43

1,476.43

0.00


221

住房保障支出

2,166.78

2,166.78

0.00


22102

住房改革支出

2,166.78

2,166.78

0.00


2210201

住房公积金

2,166.78

2,166.78

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:贵州省审计厅





金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

37,588.97

302

商品和快3注册支出

5,023.49

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

9,400.24

30201

办公费

940.10

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

10,485.09

30202

印刷费

25.13

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

9,303.32

30203

咨询费

6.03

310

资本性支出

185.72


30106

伙食补助费

83.00

30204

手续费

2.80

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

119.59

30205

水费

16.51

31002

办公设备购置

174.10


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3,557.80

30206

电费

162.56

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

14.87

30207

邮电费

130.87

31005

基础设施快3注册

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

1,158.25

30208

取热费

0.09

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

146.83

30209

物业治理费

31.67

31007

信息网络及软件购置更新

8.75


30112

其他社会保障缴费

260.95

30211

差旅费

309.58

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

2,195.89

30212

因公出国(境)费用

0.39

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

19.85

30213

维修(护)费

132.17

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

843.29

30214

租赁费

20.86

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

5,747.56

30215

会议费

32.86

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

56.96

30216

培训费

67.41

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

3,017.90

30217

公务接待费

47.87

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

1.32

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

521.78

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

546.58

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

2.88


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

206.39

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.65

30227

委托业务费

109.38

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

480.31

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

1,359.24

30229

福利费

39.40

39908

对民【between】非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

20.00

30231

公务用车运行维护费

288.51

39999

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

224.46

30239

其他交通费用

1,462.87








30240

税金及附加费用

1.68








30299

其他商品和快3注册支出

506.73





人员经费合计

43,336.53

公用经费合计

5,209.21


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:贵州省审计厅








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

421.71

0.00

361.26

0.00

361.26

60.45

479.90

0.39

430.85

0.00

430.85

48.67

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收进支出决算表








公开08表


部门:贵州省审计厅


金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收进

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收进、支出及结转和结余情况。


说明:审计系统无政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故本表无数据。


 

三、贵州省审计(厅)系统2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省审计(厅)系统2018年度收进支出决算总体情况说明
贵州省审计(厅)系统2018年度收支决算总计80,196.48万元,与2017年相比,增加8,756.73万元,增长12.26%。主要原因:一是当年新招录公务员和调进人员,人员增加,省财政追加当年预算;二是使用结转资金。
(二)贵州省审计(厅)系统2018年度收进决算情况说明

本年收进合计64,021.33万元,其中:财政拨款收进62,240.38万元,占97.22%;其他收进1,780.96万元,占2.78%。

(三)贵州省审计(厅)系统2018年度支出决算情况说明

本年支出合计68,576.94万元,其中:基本支出48,781万元,占71.13%;项目支出19,795.94万元,占28.87%。

(四)贵州省审计(厅)系统2018年度财政拨款收进支出决算总体情况说明

贵州省审计(厅)系统2018年度财政拨款收支决算总计73,400.15万元。与2017年相比,增加7,312.2万元,增长11.06%。主要原因:一是当年新招录公务员和调进人员,人员增加,省财政追加当年预算;二是使用结转资金。
(五)贵州省审计(厅)系统2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省审计(厅)系统2018年度一般公共预算财政拨款支出65,844.32万元,占本年支出合计的96.02%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11,335.3万元,增长20.8%。主要原因:一是当年新招录公务员和调进人员,人员增加,省财政追加当年预算;二是使用结转资金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省审计(厅)系统2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共快3注册支出(201类)58,619.5万元,占89.03%;社会保障和就业支出(208类)3,581.61万元,占5.44%;医疗卫生与计划生育支出(210类)1476.43万元,占2.24 %;住房保障支出(221类)2166.78万元,占3.29%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省审计(厅)系统2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为51,596.39万元,支出决算为65,844.32万元,完成当年预算的127.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是当年新招录公务员和调进人员,人员增加,省财政追加当年预算;二是使用结转资金。其中:

(1)2010801一般公共快3注册支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。当年预算为25,735.7万元,支出决算为39,178.36万元,完成当年预算的152.23%。决算数大于预算数的主要原因是:当年新招录公务员和调进人员,人员增加,省财政追加当年预算。

(2)2010802一般公共快3注册支出(类)审计事务(款)一般行政治理事务(项)。当年预算为0万元,支出决算为16.28万元。决算数大于预算数的主要原因是:省财政当年追加预算。

(3)2010804一般公共快3注册支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。当年预算为15526.87万元,支出决算为16,944.97万元,完成当年预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因是:使用结转资金。

(4)2010806一般公共快3注册支出(类)审计事务(款)信息化快3注册(项)。当年预算为200万元,支出决算为394.12万元,完成当年预算的197.06%。决算数大于预算数的主要原因是:使用结转资金。

(5)2010850一般公共快3注册支出(类)审计事务(款)事业运行(项)。当年预算为0万元,支出决算为4.79万元。决算数大于预算数的主要原因是:省财政当年追加预算。

(6)2010899一般公共快3注册支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)。当年预算为3751.12万元,支出决算为2,080.98万元,完成当年预算的55.47%。决算数小于预算数的主要原因:一是调减当年预算指标;二是存在跨年度支出。

(7)2080101社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政运行支出(项)当年预算为0万元,支出决算为13.34万元。决算数大于预算数的主要原因是:省财政当年追加预算。

(8)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为2,774.92万元,支出决算为3,557.09万元,完成当年预算的128.19%。决算数大于预算数的主要原因是:省财政当年追加预算。

(9)2080506社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0元,支出决算为11.18万元。决算数大于预算数的主要原因是:省财政当年追加预算。

(10)2101101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为1510万元,支出决算为1,476.43万元。决算数小于预算数的主要原因是:存在跨年度支出。

(11)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为2097.78万元,支出决算为2,166.78万元,完成当年预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因:省财政当年追加预算。

(六)贵州省审计(厅)系统2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省审计(厅)系统2018年度一般公共预算财政拨款基本支出48,545.75万元,其中:人员经费43,336.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费5,209.21万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省审计(厅)系统2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出预算为421.71万元,支出决算为479.9万元,决算数大于预算数,主要原因是:市、县审计局车【Car】使用年限长,维修费用较大,增加了公车运行维护费。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算479.9万元,比上年减少290.54万元,下降37.71%。其中,因公出国(境)费支出0.39万元,占0.08%,比上年增加0.39万元,增加原因是经批准,贵州省审计系统因公出境1人,发生费用0.39万元;2018年贵州审计(厅)系统没有发生公务用车购置,公务用车购置及运行维护费支出全部为公车运行维护费430.85万元,占89.78%,比上年减少123.06万元,下降22.22%,下降原因是严格执行中央和省委省政府公务用车治理相关规定,进一步压减支出;公务接待费支出48.67万元,占10.14%,比上年减少167.86万元,下降77.52%,下降原因是严格执行中央和省委省政府关于厉行节约的相关规定,2018年进一步压减公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.39万元。贵州省审计(厅)系统全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容为:因公出境培训费。

(2)公务用车购置及运行维护费430.85万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车购置0【Car】;公务用车运行维护费430.85万元。主要用于因机要、应急用车、审计监督及离退休干部用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为165【Car】。

(3)公务接待费48.67万元。具体是:

国内公务接待支出48.67万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。贵州省审计系统2018年国内公务接待1,659批次,10,504人次。

(八)政府性基金预算收进支出决算情况说明

审计系统无政府性基金预算安排的基本支出和项目支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省审计(厅)系统机关运行经费支出5,209.21万元,比2017年增加863.83万元,增长19.88%,主要原因: 2018年新招录公务员和调进工作人员,人员增加,公用经费增加。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省审计厅政府采购支出总额153.45万元,其中:政府采购货物支出153.45万元。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省审计(厅)系统共有车【Car】165【Car】,其中,机要通信用车40【Car】、应急保障用车52【Car】、执勤执法用车1【Car】、离退休干部用车6【Car】、其他用车66【Car】;单位价值50万元以上通用设备16台(【set】)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效治理工作开展情况

【root】据财政预算治理要求,快3注册单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金20,987.99万元,自评覆盖率达到100%。

(2)项目支出绩效自评结果

项目:审计事务治理经费

【root】据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为90分。原因是:指标编制不完整。2018年在编制审计事务治理经费绩效目标时,未设置满足度指标,导致2019年在自评时该项指标没有得分。

附:项目支出绩效自评表

2018年度项目支出绩效自评表


单位(盖章):贵州省审计厅本级




项目名称

审计事务治理经费


主管部门名称

贵州省审计厅

主管部门代码

106


项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法


年度资金总额(万元)

20987.99

20987.99

10

1

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。


其中:中央补助

0

0

0

0

0


本级安排

20987.99

20987.99

10

1

10


其他收进

0

0

0

0

0


结转结余

0

0

0

0

0


年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况


按照《贵州省“十三五”审计工作发展计划》要求,开展政策落实审计、财政审计、民生审计、经济责任审计、金融审计、重点投资项目审计、资源环境审计和国外贷援款项目审计。实现对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部及国有企业领导人员经济责任审计监督全覆盖,助力脱贫攻坚,促进全省经济社会健康发展,为快3注册省守住发展和生态两【article】底线,开创百姓富、生态美的贵州美好新未来提供监督保障。

2018年,按照《贵州省“十三五”审计工作发展计划》要求,开展政策落实审计、财政审计、民生审计、经济责任审计、金融审计、重点投资项目审计、资源环境审计和国外贷援款项目审计等项目,均取得了很好的成效,共完成审计项目1363个,为国家增收节支78.14亿元。审计工作在省委、省政府的正确领导下,环绕中心、快3注册大局,积极推动经济社会发展,担当作为、依法履职,扎实推进各项审计监督,大力推进信息化快3注册,提高大数据审计能力,做了大量卓有成效的工作,取得了很好的成绩,审计工作先后多次获得省领导批示,志刚【book】记、贻琴省长等省领导对全省审计给予高度评价。审计项目支出绩效取得了很好的经济效益和社会效益。









绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析


产出指标(50分)

数量指标

审计项目

≥900

1363.00

20

完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

20



质量指标

审计结果达到审计目的占比

≥100%

1.00

10

1.若为定性指标,则【root】据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10



时效指标

项目完成率

=100%

=100%

10

10



成本指标

审计项目成本

≤15526.87

15526.87

10

10



效益指标(30分)

社会效益指标

通过审计有效保证财政资金、国有资产安全

≥98%

>98%

30

30



总分

90



自评结论

按照省财政厅规定的绩效评价方法,结合审计工作开展和预算执行况,对2018年项目支出绩效目标自评,圆满完成了年初预算确定的绩效目标,预算目标科学、预算执行有效、支出效益显著,自评得分90分。







 

 

 

 

四、名词解释

(一)财政拨款收进:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收进:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收进。

(三)事业收进:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收进。

(四)经营收进:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收进。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收进。

(六)其他收进:指除上述财政拨款收进事业收进经营收进附属单位缴款等之外取得的收进。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收进财政拨款结转和结余资金事业收进事业单位经营收进其他收进不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客瞧【article】件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收进、经营收进、其他收进的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客瞧【article】件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收进、经营收进、其他收进的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳进同级财政预决算治理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法治理的事业单位)运行用于购买货物和快3注册的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取热费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共快3注册支出(类)审计事务(款)行政运行(项):为保障行政单位的基本支出。

(十八)一般公共快3注册支出(类)审计事务(款)一般行政治理事务(项):行政单位未单独设置项级的其他项目支出。

(十九)一般公共快3注册支出(类)审计事务(款)审计业务(项):各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

(二十)一般公共快3注册支出(类)审计事务(款)信息化快3注册(项):审计部门用于信息化快3注册方面的支出。

(二十一)一般公共快3注册支出(类)审计事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员治理的事业单位)后勤快3注册中心、医务室等附属事业单位。

(二十二)一般公共快3注册支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政运行支出(项):反映行政单位(包括实行公务员治理的事业单位)的基本支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老【war】士待遇人员的医疗经费。

(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金治理【article】例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关【worker】岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

(二十八)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

 

 

 

贵州省审计厅


 

    
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